【风险】药易购收监管函并披露内部控制缺陷
2026-05-28
公司因2025年度业绩预告修正收到深交所监管函,被认定信息披露不准确。内部控制审计报告带强调事项段,显示公司在财务报表编制方面存在内部控制缺陷。公司已对相关问题进行自查和整改,审计机构将出具鉴证报告,最迟于2026年6月29日前披露。公司表示不存在被实施其他风险警示(ST)的情形。
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