【风险】药易购聘任新审计机构处理财务差错及保留意见
2026-06-09
公司因前期会计差错更正和2025年度财务报表被出具保留意见,拟聘任大信会计师事务所进行专项审计。公司2025年度财务报表及附注被信永中和会计师事务所出具了保留意见。
新聘审计机构将开展鉴证工作,以消除保留意见影响。拟聘任大信会计师事务所作为独立的新聘鉴证机构对本次前期会计差错更正开展鉴证工作以及后续关于公司2025年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明工作。董事会已于2026年6月8日审议通过,尚需提交股东会审议。
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新聘审计机构将开展鉴证工作,以消除保留意见影响。拟聘任大信会计师事务所作为独立的新聘鉴证机构对本次前期会计差错更正开展鉴证工作以及后续关于公司2025年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明工作。董事会已于2026年6月8日审议通过,尚需提交股东会审议。
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