【市场】秋田微获内控无保留审计意见
2026-04-18
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对深圳秋田微电子股份有限公司2025年度的财务报告内部控制进行了审计,并于2026年4月17日出具了审计报告。
审计意见认为,秋田微公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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审计意见认为,秋田微公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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