奥雅股份:董事会关于公司2024年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明
2025-04-29
天职国际会计师事务所对深圳奥雅设计股份有限公司2024年度财务报告内部控制进行了审计,出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。强调事项涉及公司持有的三只私募基金份额被公安机关采取限制措施,赎回时间和案件结果存在不确定性。公司已采取多项整改措施,包括完善委托理财制度、加强投后管理、现场走访与核实、法律维权与政府沟通等。实际控制人李宝章、李方悦承诺以个人资产弥补无法结付到账的基金财产损失。
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