奥雅股份:光大证券股份有限公司关于深圳奥雅设计股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见
2025-05-17
光大证券对奥雅股份2024年度内部控制评价报告进行了核查,发现公司存在一个重要财务报告内部控制缺陷,涉及私募基金赎回受限,导致资金回收存在不确定性。公司已采取多项整改措施,包括完善委托理财制度、加强投后管理、现场走访核实、法律维权等。公司实际控制人承诺将以个人资产弥补无法结付到账的基金财产损失。光大证券认为,奥雅股份现有的内部控制制度符合相关法规要求,建议继续加强投资等事项的内部控制。
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