深水海纳:深水海纳水务集团股份有限公司内部审计制度
2025-08-29
深水海纳水务集团股份有限公司发布了《内部审计制度》,明确了公司内部审计的宗旨、机构设置、职责权限、审计程序及监督管理等内容。制度强调通过建立健全内部审计机制,提升公司治理水平和内部控制有效性,保障财务信息真实准确,保护投资者权益。审计委员会由独立董事主导,审计监察部独立运作并向其报告,确保审计工作的独立性和权威性。
点此打开小程序免费查看完整AI分析结果
点此打开小程序
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜