祥源新材发布内部审计制度强化风控
2025-12-23
祥源新材于2025年12月发布了公司内部审计制度。该制度旨在规范内部审计工作,加强内部控制,防范公司风险。
制度明确了内部审计部门的职责,包括检查评估内部控制、审计财务资料的真实性合规性、协助反舞弊机制等。内部审计部门每年至少向董事会或审计委员会提交一次内部审计报告,并对审查中发现的内部控制缺陷督促整改。
此外,审计委员会需督导内部审计机构每半年对募集资金使用、关联交易、对外投资等重大事项的合规性进行检查,发现违法违规情况应及时向深圳证券交易所报告。
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制度明确了内部审计部门的职责,包括检查评估内部控制、审计财务资料的真实性合规性、协助反舞弊机制等。内部审计部门每年至少向董事会或审计委员会提交一次内部审计报告,并对审查中发现的内部控制缺陷督促整改。
此外,审计委员会需督导内部审计机构每半年对募集资金使用、关联交易、对外投资等重大事项的合规性进行检查,发现违法违规情况应及时向深圳证券交易所报告。
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