【风险】苏文电能内部控制审计报告带强调事项段
2026-04-29
容诚会计师事务所对苏文电能2025年度内部控制出具带强调事项段的无保留意见审计报告,指出公司因以前年度内部控制缺陷导致2022-2024年度会计差错,涉及资产、负债等报表项目,已进行追溯更正。
公司于2026年4月29日披露《关于前期会计差错更正的公告》,并采取整改措施完善内部控制流程与制度,董事会和审计委员会对审计意见无异议。
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公司于2026年4月29日披露《关于前期会计差错更正的公告》,并采取整改措施完善内部控制流程与制度,董事会和审计委员会对审计意见无异议。
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