【经营】内部控制审计获无保留意见
2026-04-20
天健会计师事务所对超捷股份2025年度的财务报告内部控制进行了审计,并于2026年4月20日出具了审计报告。
报告结论认为,超捷股份于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
报告结论认为,超捷股份于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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