可靠股份规范审计监督机制
2025-12-09
可靠股份为规范公司治理结构,确保财务信息的准确性与透明度,公司董事会审议通过了审计委员会议事规则,规则明确了审计委员会的构成、职责与工作程序。作为公司内外部审计工作的监督机构,审计委员会将负责监督财务信息披露、内外部审计工作及内部控制评估,以提升公司治理水平。
规则强调审计委员会在审议财务信息、聘用外部审计机构等关键事项时拥有独立权限,并规定了会议召开与表决的具体要求,以保障监督职能的有效执行。
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规则强调审计委员会在审议财务信息、聘用外部审计机构等关键事项时拥有独立权限,并规定了会议召开与表决的具体要求,以保障监督职能的有效执行。
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