雷尔伟:内部审计工作制度(2025年8月)
2025-08-26
南京雷尔伟新技术股份有限公司发布了《内部审计工作制度》,明确了公司内部审计的宗旨、机构设置、职责权限、审计程序及保障措施。该制度依据国家相关法律法规和公司章程制定,旨在加强公司内部监督,提升经营管理水平,防范风险,保障财务信息的真实性和完整性。内审部在董事会审计委员会领导下独立开展工作,定期报告审计情况,并对重大事项进行检查和监督。
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