【市场】双乐股份获标准无保留内控审计意见
2026-04-23
立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年4月22日出具了双乐颜料股份有限公司2025年度内部控制审计报告。审计意见认为,双乐股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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