能辉科技新版内部审计制度正式发布
2025-11-18
能辉科技发布2025年11月版内部审计制度,明确审计部为董事会审计委员会下属常设机构,规定其独立性、职责权限(含内控检查、财务审计、反舞弊等)、实施流程及奖惩机制,制度适用于控股子公司及重大影响参股公司,经董事会审议通过后生效。
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