义翘神州发布内部审计制度规范审计工作
2025-11-19
2025年11月19日,义翘神州发布内部审计制度,明确内部审计目的、机构人员设置与要求、职责、工作内容、奖惩及附则。制度规定董事会下设审计委员会领导审计工作,其下内审部需独立配置专职人员;内审部负责检查内控、财务真实性等,定期监督募集资金使用、关联交易等重大事项;被审计对象需配合审计,违规者受处分、优秀者获奖励,制度自董事会审议通过生效。
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