张小泉:董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
2025-04-19
天健会计师事务所对张小泉股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。强调事项为公司董事会秘书职位空缺,由董事长代行职责,截至报告出具日尚未完成董事会秘书聘任工作。公司董事会表示将积极采取措施尽快完成整改。
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