张小泉规范内审制度保障股东权益
2025-12-10
张小泉股份有限公司为规范内部审计工作、加强内部审计监督,于2025年12月9日审议通过了内部审计管理制度。
该制度明确了内部审计的独立性与客观性,旨在防范和控制公司风险,并保障全体股东特别是中小股东的合法权益。制度详细规定了审计机构的设置、审计人员的职责与权限,以及审计工作的实施程序,强调对公司经营活动、财务收支及内部控制的有效性进行监督。
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该制度明确了内部审计的独立性与客观性,旨在防范和控制公司风险,并保障全体股东特别是中小股东的合法权益。制度详细规定了审计机构的设置、审计人员的职责与权限,以及审计工作的实施程序,强调对公司经营活动、财务收支及内部控制的有效性进行监督。
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