汇隆新材:内部审计制度
2025-08-27
浙江汇隆新材料股份有限公司制定了《内部审计制度》,明确了内部审计的范围、机构设置、职责权限及工作流程等内容。公司设立审计委员会和内部审计部门,强化对内部控制、财务信息、风险管理等方面的监督,要求定期检查重大事项实施情况和资金往来,并对审计发现的问题及时报告。制度还规定了审计档案管理和责任追究机制,旨在提升公司治理水平和信息披露质量。
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