【经营】内部控制审核意见确认有效
2026-04-26
金三江董事会审计委员会将于2026年4月27日对公司2025年度内部控制自我评价报告出具审核意见,认为报告期内公司内部控制有效执行,无重大缺陷,内部控制制度健全。
这体现了公司治理的规范性和稳健性。
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