【市场】广立微2025年度资金往来审计报告发布,确认合规
2026-04-22
天健会计师事务所于2026年4月22日出具专项审计说明,认为广立微公司管理层编制的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合监管要求,如实反映了相关情况。
审计报告显示,公司与控股子公司之间存在非经营性资金往来,但经审计未发现重大问题。
审计报告显示,公司与控股子公司之间存在非经营性资金往来,但经审计未发现重大问题。
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