【风险】信邦智能内控审计报告带强调事项段
2026-04-29
公司2025年度内部控制审计报告被出具带强调事项段的无保留意见,涉及印章管理内控薄弱,存在未完成备案程序的印章使用、用印审批不完善和台账归档不规范问题。
公司已实施整改措施,包括印章上收集中管控、优化审批体系、修订管理办法等,预计2026年5月整改完毕。
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