联检科技发布内部审计制度 强化内部监督
2025-12-11
联检(江苏)科技股份有限公司于2025年12月11日公布了内部审计制度,旨在进一步规范公司内部审计工作。该制度明确了内部审计的独立性、职责与权限,涵盖财务、经济责任、内部控制、项目管理、经营合规及专项审计等多个方面。
制度强调审计部在董事会审计与合规管理委员会领导下独立行使职权,不受其他部门或个人干涉,并建立了从审计计划到整改问责的完整工作程序。此举有助于加强公司内部监督,提升经营管理效率与风险防控能力。
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制度强调审计部在董事会审计与合规管理委员会领导下独立行使职权,不受其他部门或个人干涉,并建立了从审计计划到整改问责的完整工作程序。此举有助于加强公司内部监督,提升经营管理效率与风险防控能力。
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