联检科技发布内部控制制度,明确治理与风控框架
2025-12-11
联检科技发布《内部控制制度》,明确了公司内部控制的目标、框架、具体控制活动以及内部控制的检查和披露机制。该制度旨在通过完善治理结构、建立风险评估体系和监督机制,以控制公司风险、提高经营效率、增强信息披露可靠性并确保合规经营。
制度涵盖了对全资及控股子公司的管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等关键业务环节的控制政策与程序,并要求定期评估和改进。
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制度涵盖了对全资及控股子公司的管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等关键业务环节的控制政策与程序,并要求定期评估和改进。
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