奕东电子:董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
2025-04-24
奕东电子科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告中,致同会计师事务所出具了带强调事项段的无保留意见。强调事项涉及公司在财务报告编制过程中对募投项目相关在建工程转固时点的判断标准进行了修正,并补提折旧。公司已采取整改措施,包括修订固定资产管理制度和组织专题培训。董事会认为该强调事项不影响公司财务报告内部控制的有效性。
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