奕东电子发布内部审计制度 规范管理
2025-11-12
2025年11月12日,奕东电子发布内部审计制度,明确审计机构设置、人员要求、职责权限、工作程序及违规责任。制度要求审计部独立运作,审计覆盖公司各业务环节及子公司,审计人员需具备专业能力,旨在强化内控规范管理。
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