华研精机修订内部审计制度
2025-10-22
广州华研精密机械股份有限公司于2025年10月修订了内部审计制度,进一步完善公司内部控制体系。新制度明确了内部审计部门的独立性,要求其直接对董事会负责,并强化了对货币资金、募集资金使用、关联交易、对外投资等关键领域的审计监督。审计部门需每季度检查货币资金和募集资金情况,并至少每年提交一次内部控制评价报告。公司还强调要加强对反舞弊机制的建设,提升财务信息的真实性和完整性。
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