元道通信:董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-04-29
元道通信股份有限公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所2024年度的履职情况进行了评估。信永中和为公司2024年度财务报告出具了保留意见的审计报告,并对公司内部控制有效性出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。审计委员会对信永中和的专业能力和独立性表示满意,并认为其在年报审计和内部控制审计过程中表现出良好的职业操守和业务素质。
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