嘉戎技术:董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-21
厦门嘉戎技术股份有限公司董事会审计委员会发布了2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告,详细介绍了容诚会计师事务所在2024年的审计工作情况,包括对公司财务报告、控股股东及其他关联方资金占用情况、募集资金存放与使用情况以及内部控制有效性的审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会认为容诚会计师事务所在审计过程中表现出良好的职业操守和业务素质。
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