逸豪新材出台内部审计制度完善内控管理
2025-11-19
2025年11月19日逸豪新材发布内部审计制度,明确内审部在董事会审计委员会领导下独立运作,职责包括检查内控有效性、财务真实性、反舞弊等;工作范围覆盖财务报告相关所有业务环节,含一般审计、专项审计;审计流程需制定年度计划,出具报告并跟踪整改;审计委员会需督导重大事项检查,内控缺陷要及时披露,同时规定了审计人员资质、档案管理及处罚条款等。
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