奥尼电子发布内部审计制度 强化内控管理
2025-11-08
奥尼电子于2025年11月7日发布内部审计制度,明确董事会下审计委员会及内部审计部门的职责与设置要求,规定审计需覆盖财务报告、信息披露相关业务环节,重点审计对外投资、担保等重大事项。制度要求定期提交审计及内控评价报告,审计委员会督导检查并出具意见,同时将内控执行纳入考核,建立责任追究机制。
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