普蕊斯:内部审计管理制度(2025年9月)
2025-09-10
普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司制定了《内部审计管理制度》,明确了公司内部审计工作的规范,涵盖总则、内部审计机构和人员、职责、工作流程、内部控制检查与披露、奖惩与责任等方面。制度依据相关法律法规制定,旨在提升公司治理水平、内部控制有效性及信息披露质量,保障投资者权益。
点此打开小程序免费查看完整AI分析结果
点此打开小程序
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜