汉仪股份:董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-04-24
北京汉仪创新科技股份有限公司董事会审计委员会对大信会计师事务所2024年度履职情况进行了评估。大信会计师事务所在2024年度为汉仪股份提供了财务报告和内部控制审计服务,遵循独立审计原则,出具了标准无保留意见的审计报告和内控审计报告,确认公司财务报表和内部控制的有效性。审计委员会对大信的专业性和独立性表示认可,并对公司财务报告进行了审议,认为其真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
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