新莱福发布内部审计制度
2025-10-27
广州新莱福新材料股份有限公司于2025年10月24日发布《内部审计制度》,明确了公司内部审计工作的职责、权限和流程。该制度强调审计部独立运作,直接向董事会审计委员会报告,覆盖公司及下属子公司的内部控制、财务信息、风险管理等方面。制度还规定审计部有权检查重大资金往来、高风险投资等事项,并要求至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作情况。若发现内部控制存在重大缺陷,需及时上报并对外披露。
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