维峰电子:董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-27
维峰电子(广东)股份有限公司聘请立信会计师事务所为其2024年度财务报告及内部控制审计机构。立信会计师事务所在审计过程中遵循独立审计原则,客观、公正、公允地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价,并出具了标准无保留意见的审计报告。董事会审计委员会对会计师事务所的工作进行了全程监督,认为立信在审计过程中勤勉尽责,切实履行了审计机构应尽的职责。
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