亚华电子:内部审计制度(2025年9月)
2025-09-13
山东亚华电子股份有限公司发布了《内部审计制度》,明确了公司内部审计的范围、机构设置、职责权限、审计程序及奖惩机制等内容。该制度旨在提升公司及控股子公司的内部审计质量,规范审计工作,保护投资者权益,促进公司持续健康发展。审计部在董事会审计委员会领导下开展工作,重点审计内部控制、财务信息、对外投资、关联交易、募集资金使用等事项,并定期报告审计结果。
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