隆扬电子:内部审计制度(2025.08)
2025-08-29
本文档为隆扬电子(昆山)股份有限公司发布的《内部审计制度》,详细规定了公司内部审计的总则、机构设置、职责权限、工作程序、信息披露、奖惩措施等内容。制度明确审计部在审计委员会领导下独立开展工作,负责对公司各内部机构、控股子公司及重大影响参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行监督与评价,并要求定期报告审计结果,强化公司治理和风险控制。
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