仁信新材:内部审计管理制度(2025年8月修订)
2025-08-29
该文档为惠州仁信新材料股份有限公司发布的《内部审计管理制度》(2025年8月修订),主要内容包括公司内部审计的总则、机构设置、职责权限、工作程序、奖惩机制等,旨在规范内部审计工作,提升内部控制有效性,保障资产安全,促进公司合规运营。
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