协昌科技:内部审计制度(2025年8月)
2025-08-27
江苏协昌电子科技集团股份有限公司于2025年8月发布《内部审计制度》,明确了公司内部审计的职责、机构设置、审计程序及信息披露要求等内容。制度强调加强内部控制和风险管理,保障财务信息真实完整,维护股东合法权益。审计部将在审计委员会指导下独立运作,定期对财务报告、内部控制、对外投资、关联交易、募集资金使用等关键环节进行审计,并至少每季度报告一次工作情况。
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