苏州规划发布审计委员会实施细则
2025-12-09
苏州规划设计研究院股份有限公司于2025年12月9日发布了《董事会审计委员会实施细则》。该细则明确了审计委员会的组成、职责与决策程序,旨在强化董事会决策功能,完善公司治理结构。
细则规定审计委员会由不在公司担任高级管理人员的董事组成,其中独立董事占多数,并由会计专业人士担任召集人。其主要职责包括审核公司财务信息及其披露、监督评估内外部审计工作及内部控制,并行使《公司法》规定的监事会职权。
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细则规定审计委员会由不在公司担任高级管理人员的董事组成,其中独立董事占多数,并由会计专业人士担任召集人。其主要职责包括审核公司财务信息及其披露、监督评估内外部审计工作及内部控制,并行使《公司法》规定的监事会职权。
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