【经营】苏州规划内部控制有效获审计确认
2026-03-27
公证天业会计师事务所对苏州规划2025年12月31日的财务报告内部控制进行了审计,并出具了标准无保留意见。苏州规划于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司董事会同日发布的内部控制自我评价报告也确认,截至2025年12月31日,公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷,且未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
点此打开小程序免费查看完整AI分析结果
公司董事会同日发布的内部控制自我评价报告也确认,截至2025年12月31日,公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷,且未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
点此打开小程序
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜