智信精密:华泰联合证券有限责任公司关于公司2024年度内部控制评价报告的核查意见
2025-04-28
华泰联合证券对智信精密2024年度内部控制评价报告进行了核查,并发表了核查意见。核查结果显示,智信精密的内部控制制度符合相关法律、法规和证券监管部门的要求,在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。立信会计师事务所也出具了内部控制审计报告,确认公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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