国际复材:董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
2025-03-27
天健会计师事务所对重庆国际复合材料股份有限公司(国际复材)2024年度内部控制情况进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。强调事项涉及控股子公司宏发新材在关联交易决策程序上存在一般性内部控制缺陷。国际复材已制定并实施多项整改措施,包括明确整改要求、严格执行关联交易决策制度以及加强日常监管。董事会认为该强调事项不影响财务报告内部控制的有效性。
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