【风险】审计报告提示子公司内控缺陷
2026-04-23
天健会计师事务所对国际复材2025年12月31日的财务报告内部控制出具了审计报告,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
然而,报告强调事项指出,公司控股子公司常州市宏发纵横新材料科技有限公司的关联交易决策程序存在内部控制缺陷,公司已对此制定整改措施。
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然而,报告强调事项指出,公司控股子公司常州市宏发纵横新材料科技有限公司的关联交易决策程序存在内部控制缺陷,公司已对此制定整改措施。
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