多浦乐发布内部审计管理制度
2025-10-28
广州多浦乐电子科技股份有限公司发布了《内部审计管理制度》,明确了公司内部审计机构的职责、权限和工作程序。该制度规定内审部对董事会审计委员会负责,独立开展审计工作,涵盖财务收支、内部控制、资产质量等方面。制度还强调审计人员的独立性与专业性,并要求定期向审计委员会报告审计情况,强化公司治理和风险防控。
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