无线传媒发布内部审计制度
2025-10-15
河北广电无线传媒股份有限公司于2025年10月15日发布《内部审计制度》,明确公司设立独立的审计部,直接向董事会审计委员会负责,强化对财务信息、内部控制和风险管理的监督。制度要求审计部定期检查募集资金使用、关联交易、大额资金往来等高风险事项,每年至少提交一次内部审计报告,并对发现的问题督促整改。内部审计结果将作为改进管理和考核问责的重要依据。
点此打开小程序免费查看完整AI分析结果
点此打开小程序
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜