【市场】获无保留内部控制审计意见
2026-03-19
2026年3月19日,容诚会计师事务所为思泰克出具了2025年度内部控制审计报告。报告认为,思泰克于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
点此打开小程序免费查看完整AI分析结果
点此打开小程序
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜