泽润新能发布审计委员会年报工作制度
2025-12-11
泽润新能董事会审计委员会制定了年报工作制度,以加强公司内部控制建设,强化信息披露文件编制工作的基础。
该制度明确了审计委员会在年度财务报表审计过程中的主要职责,包括监督评估外部审计机构工作、审阅财务报告并发表意见、监督评估内部控制等。
同时规定了年报工作的具体程序,如与会计师事务所协商确定审计时间安排、审阅年度财务会计报表、督促会计师事务所提交审计报告等。
该制度明确了审计委员会在年度财务报表审计过程中的主要职责,包括监督评估外部审计机构工作、审阅财务报告并发表意见、监督评估内部控制等。
同时规定了年报工作的具体程序,如与会计师事务所协商确定审计时间安排、审阅年度财务会计报表、督促会计师事务所提交审计报告等。
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