日照港:日照港内部审计管理规定
2025-08-28
该文档为日照港股份有限公司发布的《内部审计管理规定》,主要内容包括公司内部审计工作的总则、审计部门和人员的职责与权限、审计工作内容与程序、审计实施方式以及奖惩机制等。规定明确了法务审计部作为公司内部审计机构,独立开展审计监督工作,涵盖财务收支、内部控制、风险管理、领导人员经济责任等多个方面,并强调审计结果将作为干部任用、考核及奖惩的重要依据。
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