上港集团:上港集团董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-01
2024年度,上海国际港务(集团)股份有限公司(上港集团)董事会审计委员会严格按照相关法律法规,勤勉尽责地履行了审计委员会的职责。主要内容包括监督评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅财务报告、评估内部控制有效性以及协调内外部审计沟通。审计委员会召开了7次会议,讨论并通过了多项议案,确保公司治理结构和内部控制的有效运行。
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