宝钢股份:宝钢股份、董事会审计及内控合规管理委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-04-26
宝山钢铁股份有限公司董事会审计及内控合规管理委员会对安永华明会计师事务所2024年度履职情况进行了评估和监督。报告显示,安永华明在2024年度财务报告和内部控制审计中表现出良好的职业操守和业务素质,按时完成了审计工作,出具了标准无保留意见的审计报告。审计费用与2023年度相同,分别为财务报告审计费用216.7万元和内控审计费用95万元。
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