歌华有线发布内部审计管理办法 强化公司治理
2025-12-29
北京歌华有线电视网络股份有限公司于2025年12月29日发布内部审计管理办法。
该办法旨在加强内部审计工作,提高审计质量,以促进风险防范、内部控制和公司治理,并规定了内部审计部门的职责、权限、程序及责任追究等内容。
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该办法旨在加强内部审计工作,提高审计质量,以促进风险防范、内部控制和公司治理,并规定了内部审计部门的职责、权限、程序及责任追究等内容。
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